2019年度郴州市文化市场综合行政执法支队单位部门决算

发布时间:2020-09-29 17:32 信息来源:郴州市文化市场综合行政执法支队 责任编辑: 点击量:1

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

郴州市文化市场综合行政执法支队

单位概况

一、 部门职责

郴州市文化市场综合行政执法支队主要职能是承担郴州市文化旅游广电体育局有关文化市场领域(含文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等)市级综合行政执法职责。

a、参与制订并实施全市文化市场领域综合行政执法工作制度。

b、承担全市文化市场领域重大、复杂和跨区域违法案件查处,统一承担郴州市城市规划区内文化市场领域综合行政执法工作。

c、承担“扫黄打非”相关工作;参与有关联合执法。

d、承担市文化旅游广电体育局交办的其他任务。

二、机构设置

2019年12月,按照有关改革文件要求,原郴州市文化市场综合执法局、苏仙区、北湖区有关文化、文物市场执法人员合并组建成立郴州市文化市场综合行政执法支队,为副处级行政执法机构,由郴州市文化旅游广电体育局管理。核定全额拨款事业编制42名。领导职数:支队长1名,副支队长4名、纪检员(正科级)1名;内设机构副科级领导职数5名。截至2019年12月31日单位在职人员实有人数34人;执行行政单位会计核算制度。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:郴州市文化市场综合行政执法支队                                                                                      公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

473.53

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

四、事业收入

4

七、文化旅游体育与传媒支出

17

415.48

五、经营收入

5

八、社会保障和就业支出

18

29.34

六、附属单位上缴收入

6

九、卫生健康支出

19

27.54

七、其他收入

7

十九、住房保障支出

20

19.19

8

21

本年收入合计

9

473.53

本年支出合计

22

491.55

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

2.9

年初结转和结余

11

59.45

年末结转和结余

24

38.53

12

25

总计

13

532.98

总计

26

532.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:郴州市文化市场综合行政执法支队                                                                                   公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

473.53

473.53

207

文化旅游体育与传媒支出

397.46

397.46

20701

文化和旅游

397.46

397.46

2070101

行政运行

351.68

351.68

2010112

文化和旅游市场管理

45.78

45.78

208

社会保障和就业支出

29.34

29.34

20805

行政事业单位离退休

29.34

29.34

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

1.62

1.62

280505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.72

27.72

210

卫生健康支出

27.54

27.54

2101

行政事业单位医疗

27.54

27.54

210101

行政单位医疗

12.79

12.79

2011199

其他行政事业单位医疗支出

14.75

14.75

221

住房保障支出

19.19

19.19

22102

住房改革支出

19.19

19.19

2210201

住房公积金

19.19

19.19

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:郴州市文化市场综合行政执法支队                                                                                                公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

491.55

458.52

33.03

207

文化旅游体育与传媒支出

415.48

382.45

33.03

20701

文化和旅游

415.48

382.45

33.03

2070101

行政运行

375.22

375.22

2010112

文化和旅游市场管理

40.26

7.23

33.03

208

社会保障和就业支出

29.34

29.34

20805

行政事业单位离退休

29.34

29.34

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

1.62

1.62

280505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.72

27.72

210

卫生健康支出

27.54

27.54

2101

行政事业单位医疗

27.54

27.54

210101

行政单位医疗

12.79

12.79

2011199

其他行政事业单位医疗支出

14.75

14.75

221

住房保障支出

19.19

19.19

22102

住房改革支出

19.19

19.19

2210201

住房公积金

19.19

19.19

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:郴州市文化市场综合行政执法支队                                                                                                                                                                                        单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

473.53

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

七、文化旅游体育与传媒支出

18

415.48

415.48

5

八、社会保障和就业支出

19

29.34

29.34

6

九、卫生健康支出

20

27.54

27.54

7

十九、住房保障支出

21

19.19

19.19

8

22

本年收入合计

9

473.53

本年支出合计

23

491.55

491.55

年初财政拨款结转和结余

10

56.55

年末财政拨款结转和结余

24

38.53

38.53

一、一般公共预算财政拨款

11

56.55

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

530.08

总计

28

530.08

530.08

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:郴州市文化市场综合行政执法支队                                                                                          公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

491.55

458.52

33.03

207

文化旅游体育与传媒支出

415.48

382.45

33.03

20701

文化和旅游

415.48

382.45

33.03

2070101

行政运行

375.22

375.22

2010112

文化和旅游市场管理

33.03

208

社会保障和就业支出

29.34

29.34

20805

行政事业单位离退休

29.34

29.34

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

1.62

1.62

280505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.72

27.72

210

卫生健康支出

27.54

27.54

2101

行政事业单位医疗

27.54

27.54

210101

行政单位医疗

12.79

12.79

2011199

其他行政事业单位医疗支出

14.75

14.75

221

住房保障支出

19.19

19.19

22102

住房改革支出

19.19

19.19

2210201

住房公积金

19.19

19.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 郴州市文化市场综合行政执法支队                                                                                                    公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

408.92

302

商品和服务支出

36.83

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

101.11

30201

办公费

2.13

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

63.91

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

99.51

30203

咨询费

310

资本性支出

0.95

30106

伙食补助费

11.32

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

0.95

30108

机关事业单位基本养老保险费

29.59

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.71

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

16.06

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

17.64

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

5.76

30211

差旅费

1.07

31008

物资储备

30113

住房公积金

59.25

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

4.75

30213

维修(护)费

5.35

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

11.83

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

10.7

30217

公务接待费

0.29

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.2

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠予

30308

助学金

30228

工会经费

4.67

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

0.5

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.08

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.7

30239

其他交通费用

20.06

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.27

人员经费合计

420.75

公用经费合计

37.78

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:郴州市文化市场综合行政执法支队                                                                                            公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

7

7

7

5.89

5.16

5.16

0.73

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 郴州市文化市场综合行政执法支队                                                                                               公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计532.99万元。与2018年相比,增加105.63万元,增长24.72%,主要是因为机机构改革人员、职责职能增加,经费也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计473.53万元,其中:财政拨款收入473.53万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计491.55万元,其中:基本支出458.52万元,占93.28%;项目支出33.03万元,占6.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计530.09万元,与2018年相比,增加106.86万元,增长25.25%,主要是因为机机构改革人员、职责职能增加,经费也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出491.55万元,占本年支出合计的100.00%,与2018年相比,财政拨款支出增加115.33万元,增长30.65%,主要是因为机机构改革人员、职责职能增加,经费也相应增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出491.55万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出415.48万元,占 84.52%;社会保障和就业支出29.34万元,占5.97%;卫生健康支出27.54万元,占5.60%;住房保障支出19.19万元,占3.90%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为403.12万元,支出决算数为491.55万元,完成年初预算的121.94%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为283.29万元,支出决算为375.22万元,完成年初预算的132.45%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结余结转和年中追加预算安排的支出

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为39.5万元,支出决算为33.03万元,完成年初预算的83.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算包含了非税收入。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为1.62万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为27.72万元,支出决算为27.72万元,完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为12.79万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的100.00%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为14.75万元,支出决算为14.75万元,完成年初预算的100.00%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为19.19万元,支出决算为19.19万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出458.52万元,其中:人员经费420.75万元,占基本支出的91.76%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出;公用经费37.78万元,占基本支出的8.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元,支出决算为5.89万元,完成预算的42.07%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7.00万元,支出决算为0.73万元,完成预算的10.43%,与上年相比增加0.26万元,增长55.32%,增长的主要原因是机构改革,人员、职责职能等都相应增加,接待也相应增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.00万元,支出决算为5.16万元,完成预算的73.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出,与上年相比减少1.2万元,减少19%,减少的主要原因是我支队较好的落实了中央、省、市各级要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.73万元,占12%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.16万元,占88%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.73万元,全年共接待来访团组31个、来宾186人次,主要是接待省文旅厅、省扫黄办、省体育厅、省文物局及各县文化市场综合行政执法局等单位来郴发生的接待支出支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.16万元,其中:公务用车运行维护费5.16万元,主要是公务用车运行维护支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》(郴财绩〔2020〕3号)精神,我支队对部门整体支出绩效开展了自评,并在郴州市文化旅游广电体育局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我支队2019 年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了单位中心工作发展。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出33.78万元,占基本支出的 0.74%,较上年下降 25.58%,主要原因是 2019 年我支队厉行节约,大力压缩一般性支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.25万元,用于召开各县文化市场综合行政执法局的执法业务知识学习,无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件


2019年度郴州市文化市场综合行政执法支队

整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章):郴州市文化市场综合行政执法支队

一、基本情况

(一)单位基本情况

2019年12月,按照有关改革文件要求,原郴州市文化市场综合执法局、苏仙区、北湖区有关文化、文物市场执法人员合并组建成立郴州市文化市场综合行政执法支队,为副处级行政执法机构,由郴州市文化旅游广电体育局管理。核定全额拨款事业编制42名。领导职数:支队长1名,副支队长4名、纪检员(正科级)1名;内设机构副科级领导职数5名。截至2019年12月31日单位在职人员实有人数34人;执行行政单位会计核算制度。主要职能是承担郴州市文化旅游广电体育局有关文化市场领域(含文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场等)市级综合行政执法职责。

a、参与制订并实施全市文化市场领域综合行政执法工作制度。

b、承担全市文化市场领域重大、复杂和跨区域违法案件查处,统一承担郴州市城市规划区内文化市场领域综合行政执法工作。

c、承担“扫黄打非”相关工作;参与有关联合执法。

d、承担市文化旅游广电体育局交办的其他任务。

(二)单位年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标

2019年我支队财政拨款收入为474万元,财政拨款支出合计为492万元,其中基本支出459万元,项目支出33万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2019年基本支出共计为459万元,其中:

①工资福利支出409万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出12万元,包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出38万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

④“三公”经费年初预算:公务用车运行维护费7万元,公务接待费7万元;实际开支公务用车运行维护费5.2万元,公务接待费0.7万元。

(二)项目支出情况

2019年年初预算数为32万元,上年结转2万元,实际支出33万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

(一)规范市场监管执法,扎实开展各项专项整治活动

2019年,全市共出动执法人员20707人次,检查文化经营场所7732家次,办结案件308起。市城区出动执法人员4212人次,检查文化经营场所1797家次,开展联合执法行动4次,当场处罚82起,立案调查16起,警告88家次,停业整顿6家次,查处取缔游商游贩、非法场所7家,向上级报送执法信息58条,办理上级督办事项4起,均能依法依规从严查处,及时回复办理结果。

一是加强日常监管,建立健全“双随机一公开”制度

1、建立完善“两库三单”,确保公平公正。

2、抓好责任落实,确保权责统一。2019年,市文化市场综合执法局共抽查市城区文化市场经营单位30余家次,立案6起,责令改正5家,并及时将“双随机”抽查的情况和数据在郴州市文旅广体局门户网站进行了公示。

3、建立健全“黑名单”管理制度。

二是严密组织实施,扎实开展各类专项整治行动。

1、按照中央、省部署,切实开展扫黑除恶专项斗争。一是加强宣传发动,6月-8月先后3次召开市城区经营业主大会,发放扫黑除恶宣传资料和扫黑除恶排查表,并提醒大家结合自身生产经营实际,不断浓厚扫黑除恶氛围,积极提供案件线索。二是加强线索摸排工作。范围覆盖全市文化市场,要求切实履行职责,加大对黑恶势力的摸底排查,并将相关线索及时报送有关部门。

2、开展网吧市场专项整治。坚持对网吧接纳未成年人“零容忍”理念,对照创文新标准新要求,持续开展了网吧市场专项整治。2月21日-3月21日,我市开展了第一轮(入学季)网吧专项整治行动。7月下旬至8月初,结合省市有关工作安排,局领导班子成员分别带队,深入全市各县市区和乡镇网吧实地暗访,对检查中发现的问题立即交办当地文化市场综合执法大队从严从快依法处理,并要求加强暑期文化市场特别是网吧市场的管理,加大检查处罚力度。7月初-9月30日,在全市开展2019年度互联网上网服务营业场所“利剑”专项整治行动,严厉打击查处上网服务场所违法违规经营行为,净化和规范上网服务行业经营活动,保护未成年人身心健康,营造良好的文化市场环境。通过开展多轮整治行动,网吧投诉举报呈明显下降趋势,网吧市场经营管理秩序得到进一步规范。

3、多措并举,加强校园周边文化市场环境的全面监。一是开展春季教辅教材读物专项整治。二是开展校园周边出版物市场及印刷企业专项检查。

4、加强网络文化市场整治。积极开展网络文化市场专项整治行动。4月份在全市范围内开展了“净网行动”,打击整治网络淫秽色情等有害信息。对市城区网吧、电脑公司等100余家网络传播场所进行了突击检查,11月起,在全市开展了网络文化市场专项整治行动。

5、开展演出市场专项检查。先后开展了涉外营业性演出场所和外籍演员监管整治、演出及娱乐场所“春雷”行动和歌舞娱乐场所专项整治行动等,按照“全覆盖、不留死角”的原则,以营业性演出、量贩KTV、和歌舞娱乐经营场所为主,重点对经营场所证照是否齐全、涉外演出经营活动手续是否规范、是否含有禁止内容节目、是否接纳未成年人及其他违法违规经营行为进行重点检查,发现问题立即责令整改,切实解决存在的薄弱环节和突出问题,维护歌舞娱乐演出市场经营秩序。

6、开展非法卫星地面设施专项整治。为确保我市春节和全国“两会”期间 广播电视传输安全和传输质量,营造良好的市场秩序和氛围,组织执法人员先后开展了4次非法卫星地面接收设施专项整治工作,共出动车辆8台次,人员28人次,印制宣传资料400份。采取随机抽查和重点整治相结合,主要针对市内的酒店和相关经营单位进行抽查,检查经营单位是否取得《接收卫星传送电视节目许可证》、酒店机房是否设有境外节目接收器、客房电视频道是否播出境外节目。

7、开展旅游市场专项整治检查。一是协调开展旅游市场“暑期整顿”专项整治。二是加强特防期间文化、旅游市场检查。

(二)守住安全生产底线,扎实开展安全生产大检查活动

1、加强组织领导。

2、细化责任分工。

3、突出重点时期安全生产监管。

七、存在的问题及原因分析

在资金使用的过程中有些资金不是很到位。

八、下一步改进措施

(一)抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度,充分发挥干部的监督作用,切实增强支出管理的透明度。

(二)严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关,切实维护财务纪律的严肃性,做到支出符合法律和纪律规定。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

为强财政支出管理,强化项目单位责任意识,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,结合评价结果,对评价的项目的绩效情况、完成程度、存在的问题与建议综合分析,建立评价结果在部门预算安排中的激励和约束机制。对于优秀绩效突出的项目,安排下一年度该项目优先保证其所需的财政资金;对于不合格的项目,会同有关部门对项目实施过程进行监督评价,是否需要整改,并评价整改期间是否暂停下拨财政资金;在安排该部门新增项目资金时,从紧考虑,并加强项目前期论证与综合分析。

将年度安排的项目支出及评价报告(项目绩效情况),进行公开公示,接受公众的监督,强化对财政资金支出的监控,增强公共财政支出的公正性与透明性。

十、其他需要说明的情况

扫一扫在手机打开当前页