2019年度湖南省昆剧团部门决算

发布时间:2020-09-23 11:28 信息来源:湖南省昆剧团 责任编辑: 点击量:1

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省昆剧团概况

一、 部门职责

(一)部门基本情况

我团为财政全额拨款的副处级事业单位,现有全额编制83名,实有在编人员为75名,计划外聘用人员12名,退休人员26名,已由市人社局统一发放退休人员工资。

我团的职能职责为:创作演出优秀昆剧剧目,为观众服务;昆剧舞台艺术作品创作;昆剧传统艺术整理加工与保护;综合性文艺演出。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

我单位机构设置为:办公室、演员队、乐队、舞美队、艺术研究室。

(二) 决算单位构成

我单位为郴州市文化旅游广电体育局下属二级独立核算单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:湖南省昆剧团                                                                                              公开01表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1566.97

一、文化旅游体育与传媒支出

14

1288.45

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、社会保障和就业支出

15

146.35

三、上级补助收入

3

三、卫生健康支出

16

103.51

四、事业收入

4

四、住房保障支出

17

63.9

五、经营收入

5

五、其他支出

18

82.63

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

19

七、其他收入

7

82.62

七、……

20

8

21

本年收入合计

9

1649.59

本年支出合计

22

1684.84

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

40.47

年末结转和结余

24

5.22

12

25

总计

13

1690.06

总计

26

1690.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 湖南省昆剧团                                                                                                 公开02表

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1649.59

1566.97

82.62

207

文化旅游体育与传媒支出

1253.21

1253.21

2070107

文化和旅游

1215.21

1215.21

2070107

艺术表演团体

1091.21

1091.21

2070199

其他文化和旅游支出

124

124

20799

其他文化体育与传媒支出

38

38

2079999

其他文化体育与传媒支出

38

38

208

社会保障和就业支出

1463.5

1463.5

20805

行政事业单位离退休

1250

1250

2080502

事业单位离退休

16.76

16.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1082.4

1082.4

20808

抚恤

21.35

21.35

2080801

死亡抚恤

21.35

21.35

210

卫生健康支出

1035.1

1035.1

21011

行政事业单位医疗

1035.1

1035.1

2101102

事业单位医疗

43.29

43.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

60.22

60.22

221

住房保障支出

63.9

63.9

229

其他支出

82.62

82.62

2299901

其他支出

82.62

82.62

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:湖南省昆剧团                                                                                                                公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1684.84

1458.64

226.2

207

文化旅游体育与传媒支出

1288.45

1086.25

202.2

20701

文化和旅游

1210.45

1048.25

162.2

2070107

艺术表演团体

1091.68

966.19

125.49

2070199

其他文化和旅游支出

118.77

82.06

36.71

20799

其他文化体育与传媒支出

78

38

40

2079903

文化产业发展专项支出

40

40

2079999

其他文化体育与传媒支出

38

38

208

社会保障和就业支出

146.35

146.35

20805

行政事业单位离退休

125

125

2080502

事业单位离退休

16.76

16.76

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.24

108.24

20808

抚恤

21.35

21.35

210

卫生健康支出

103.51

103.51

21011

行政事业单位医疗

103.51

103.51

2101102

事业单位医疗

43.29

43.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

60.22

60.22

221

住房保障支出

63.9

63.9

2210201

住房公积金

63.9

63.9

229

其他支出

82.62

58.62

24

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湖南省昆剧团                                                                                                                                                                                        单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1566.97

一、文化旅游体育与传媒支出

15

1288.45

1288.45

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、社会保障和就业支出

16

146.35

146.35

3

三、卫生健康支出

17

103.51

103.51

4

四、住房保障支出

18

63.9

63.9

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、…

21

8

22

本年收入合计

9

1566.97

本年支出合计

23

1602.21

1602.21

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

5.22

5.22

一、一般公共预算财政拨款

11

40.46

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

1607.43

总计

28

1607.43

1607.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:湖南省昆剧团                                                                                                           公开05表

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1602.21

1400.01

202.2

207

文化旅游体育与传媒支出

1288.45

1086.25

202.2

20701

文化和旅游

1210.45

1048.25

162.2

2070107

艺术表演团体

1091.68

966.19

125.49

2070199

其他文化和旅游支出

118.77

82.06

36.71

20799

其他文化体育与传媒支出

78

38

40

2079903

文化产业发展专项支出

40

40

2079999

其他文化体育与传媒支出

38

38

208

社会保障和就业支出

146.35

146.35

20805

行政事业单位离退休

125

125

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.24

108.24

20808

抚恤

21.35

21.35

2080801

死亡抚恤

21.35

21.35

210

卫生健康支出

103.51

103.51

21011

行政事业单位医疗

103.51

103.51

2101102

事业单位医疗支出

43.29

43.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

60.22

60.22

221

住房保障支出

63.9

63.9

2210201

住房公积金

63.9

63.9

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 湖南省昆剧团                                                                                                                 公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1242.021242.02

302

商品和服务支出

73.51

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

404.12 404.12404.12

30201

办公费

2.3

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

0.69

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

192.1

30203

咨询费

1.5

310

资本性支出

0.18

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

224.95 22224.95

30205

水费

3.73

31002

办公设备购置

0.18

30108

机关事业单位基本养老保险费

109.88

30206

电费

7.28

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

1.76

30207

邮电费

0.34

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

58.69

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

36.51

30209

物业管理费

6.95

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

31.11

30211

差旅费

15.89

31008

物资储备

30113

住房公积金

104.34

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

9.25

30213

维修(护)费

1.53

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

68.6

30214

租赁费

3.53

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

84.29

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.34

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.28

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

10.15

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

67.31

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

10.78

399

其他支出

30307

医疗费补助

5.32

30227

委托业务费

39906

赠予

30308

助学金

30228

工会经费

11

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

1.26

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.48

39999

其他支出

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.25

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

7.55

人员经费合计

1326.311326.31

公用经费合计

73.69

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:   湖南省昆剧团                                                                                                              公开07表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34

10

10

24

1.07

0.49

0.49

0.58

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 湖南省昆剧团                                                                                          公开08表

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。



第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1649.59万元、支出总计1684.84万元。与2018年相比,收入增加221.26万元,增加15.49%;支出减少217.7万元,减少11.44%,主要是因为增加了工资及综合绩效奖励,支出减少由于2018年排演了大型昆剧《乌石记》业务工作费用高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1649.5万元,其中:财政拨款收入1566.97万元,占94.99%;其他收入82.63万元,占5.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1684.84万元,其中:基本支出1458.64万元,占86.57%;项目支出226.2万元,占13.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1566.97万元、支出总计1602.21万元,与2018年相比,收入增加260.14万元,增长19.91%,支出增加210.31万元,增长15.1%,主要是因为增加人员工资及综合绩效奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1602.21万元,占本年支出合计的97.13%,与2018年相比,财政拨款支出增加210.31万元,增长15.11%,主要是因为增加人员工资及综合绩效奖励。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1602.21万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1288.45万元、社会保障和就业支出146.35万元、卫生健康支出103.51万元、住房保障支出63.9万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1268.21万元,支出决算数为1602.21万元,完成年初预算的126.33%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)

年初预算为972.67万元,支出决算为1091.68万元,完成年初预算的112.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了工资及综合绩效奖励。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

支出决算为118.78万元,年初没有预算,为年中追加的经费。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)

支出决算为40万元,年初没有预算,为年中追加的经费。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)

支出决算为38万元,年初没有预算,为年中追加的经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

年初预算为16.76万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为109.96万元,支出决算为108.24万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:养老保险部分在绩效工资中开支。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

支出决算为21.35万元,年初无安排,去世4位职工。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为43.98万元,支出决算为43.29万元,完成年初预算的98.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分医疗保险在其他

保险中开支。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为60.94万元,支出决算为60.22万元,完成年初预算的98.82%

决算数小于年初预算数的主要原因是:部分医疗保险在其他保险中开支。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为63.9万元,支出决算为63.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1400万元,其中:人员经费1326.31万元,占基本支出的94.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费73.69万元,占基本支出的5.26%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元,支出决算为1.07万元,完成预算的3.15%,其中:

公务接待费支出预算为24万元,支出决算为0.58万元,完成预算的2.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是邀请来团的老师费用由本人自己负责,与上年相比增加0.58万元,增长100%,增长的主要原因是去年公务接待均由其他收入支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为0.49万元,完成预算的4.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是一台公务车坏了,没有使用,另一台演出车只购买了保险,未使用。与上年相比增加0.49万元,增长100%,增长的主要原因是公务车去年的费用由其他收入支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.58万元,占1.71%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.49万元,占1.44%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.58万元,全年共接待来访团组20个、来宾58人次,主要是排练演出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.49万元,其中:公务用车运行维护费0.49万元,主要是演出车保险支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出73.7万元,比年初预算数减少46.59万元,降低38.73%。主要原因是:压缩公用支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.34万元,用于开展演员外出培训,人数15人,内容为赴上海演戏,开支0.34万元,主要是学戏。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额96.77万元,其中:政府采购湘昆苑物业管理费2019年12月2022年11月底。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆三辆,其中,领导干部用车一辆、其他用车二辆,其他用车主要是演出流动舞台车及演出客车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一:基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二:项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业

发展目标所发生的各项支出。

三:“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四:机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

我团为财政全额拨款的副处级事业单位,现有全额编制83名,实有在编人员为75名,计划外聘用人员12名,退休人员26名,已由市人社局统一发放退休人员工资。

我团的职能职责为:创作演出优秀昆剧剧目,为观众服务;昆剧舞台艺术作品创作;昆剧传统艺术整理加工与保护;综合性文艺演出。

(二)部门整体支出情况

2019年,本部门年初预算收入1268.21万元,比上年1205.1万元增63.11万元,增长5.23%,增减变化的主要原因是:增加了工资、绩效及社会保险费。其中:财政拨款收入年初预算1241.21万元,比上年1178.1万元增63.11万元,增长5.36%;其他收入年初预算收入27万元,与上年27万元持平。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:预算收入调整数为1566.97万元。

2019年,本部门年初预算支出1268.21万元,比上年1205.1万元增63.11万元,增长5.23%,增减变化的主要原因是:增加了工资、绩效及社会保险费。其中:基本支出年初预算1158.38万元,比上年1095.74万元增62.64万元,增长5.71%,增加人员经费、绩效及社会保险费;项目支出年初预算109.83万元,比上年109.36万元增加0.47万元,增加0.42%,增加非税征收成本。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:正常晋升工资。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年,本部门支出1684.84万元,比上年1902.55万元减少217.71万元,减少11.43%;变化的主要原因:排戏项目减少费用。其中:基本支出完成1458.64万元,比上年1357.25万元增101.39万元,增长7.47%,变化的主要原因:人员经费增加、社会保障费增加。项目支出226.2万元,比上年352.08万元减少125.88万元,35.75%;变化的主要原因:演出、排戏费用减少。人员经费完成1196.78万元,比上年1122.86万元,增加73.92万元,6.58%,变化的主要原因:绩效工资增加;公用经费完成71.24万元,比上年62.9万元减少8.34万元,减少13.26%,变化的主要原因:差旅费、劳务费、水电费等均有减少费用。

(二)项目支出

②项目支出:226.2万元。

1、排演新戏、惠民下乡演出支出132.2万元,主要用于昆剧排练演出,购置设备、服装,及正常演出费用。

2、湘昆苑运转32万元,用于湘昆苑物业管理费、水电费、维修费等。

3、非遗传承周周演、等专项经费支出62万元,主要用于邀请昆剧名家来团教戏、送优秀演职人员赴外地学习所产生的劳务费、食宿费等。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

2019年部门专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1684.84万元。

(二)管理情况分析

制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

四、资产管理情况

2019年末资产37594103.88元,比上年26035575.39元,增加11558528.49元,增加44.39%,增加变化的主要原因是:增加了昆曲交流中心房屋资产。

2019年末负债1185042.31元,比上年2253429.51元,减少1068387.2元,减少47.41%,增减变化的主要原因是:减少。

五、部门整体支出绩效情况

一是加强剧目传承与创作。选派剧团优秀青年演员去北京、上海等地向老一辈昆曲艺术节学习传承昆曲艺术。二是参加第六届丝绸之路国际艺术节展演。应丝绸之路国际艺术节组委会邀请,我团代表湖南省文旅厅参加第六届丝绸之路国际艺术节展演, 9月13、14日在西安广电大剧院连续演出两场名家版、传承版《乌石记》。三是参加吉林非遗节。应吉林省文旅厅举办的吉林非遗节组委会邀请,我团于今7月赴长春参加吉林非遗节,7月9日在吉林长春演出天香版《牡丹亭》。四是开展“雅韵三湘”高雅艺术普及活动。根据省委宣传部安排,9月我团在省内开展精品剧目《乌石记》巡演工作,9月23日-27日陆续在邵阳、娄底、长沙等地开“雅韵三湘?艺润四水”巡演,共演出四场,演出观众共计2000余人次。五是开展新编昆剧《乌石记》专场演出。以艺术的形式宣传廉政文化,组织观看昆剧《乌石记》,今年以来,《乌石记》共演出20场。六是开展国内交流演出。5月21日,我团赴上海参加第十二届中国艺术节演艺文创博览会,演出传承版《乌石记》片段。7月8日我团代表湖南、代表郴州在北京世博园演出昆曲经典折子戏《牡丹亭?游园惊梦》。9月参加“祖国长盛 非遗长青”湖南省庆祝中华人民共和国成立七十周年非物质文化遗产《湘韵遗风》专题晚会,演出昆曲《牡丹亭.游园》。10月,应昆山昆剧院邀请,我团团长、国家一级演员罗艳赴昆山参加“昆曲回家”系列活动,并演出昆曲折子戏《货郎旦.女弹》。11月,我团参加第四届湘鄂赣皖四省非遗联展颁奖晚会,演出昆曲《牡丹亭.游园》片段。11月13日在北京梅兰芳大剧院演出我团传统剧目《虎囊弹.醉打山门》,与多个院团优秀净行、丑行演员一同亮相北京,参加2019年全国净行、丑行暨武戏展演。七是继续开展“昆曲周末剧场”活动。继续开展“昆曲周末剧场”演出活动。每周五晚演出传统折子戏3出,让更多昆剧爱好者可以欣赏昆剧,丰富广大市民的文化生活。八是开展昆曲艺术“六进”活动。组织开展昆曲艺术进机关、校园、军营、社区、企业和农村活动,为广大群众送去戏曲文化。今年,我团组织“十九大文艺宣讲队”“文化进万家文艺演出队”两个小分队分别进农村、乡镇、社区、军营、企业、学校演出,今年开展惠民演出共计56余场

六、存在的主要问题

在资金使用的过程中有些资金不是很到位。

七、改进措施和有关建议

(一)抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度,充分发挥干部的监督作用,切实增强支出管理的透明度。

(二)严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关,切实维护财务纪律的严肃性,做到支出符合法律和纪律规定。

扫一扫在手机打开当前页